职位详情 公司信息

总部审计

职位描述
1、建立和完善集团内部控制评价体系;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
3、督促跟踪审计结论和建议的落实;
4、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
5、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
6、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
7、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
职位要求
1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;
2、熟悉内部审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理
3、积极主动、敬业上进、责任感强
联系方式
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