审计经理

职位描述
工作职责
1.制定公司年度内部审计计划,并根据计划开展内部审计工作;
2.根据公司董事会的指示开展各种专项审计工作;
3.根据审计结果提出整改建议,审核整改报告,监督整改情况;
4.组织编制公司内控手册,定期开展公司内控评价,并监督各部门参照执行及上报结果;
5.对公司重大采购项目实施监督和评价;
6.参与公司重大投资并购项目的尽职调查,出具尽职调查报告;
7.对接外部审计相关机构,管理审计相关资料,收集整改佐证。
职位要求
1.品行端正,为人正直,责任心强,能适应较高强度的审计工作;
2.会计、审计、金融、税务等财经类相关专业大学本科或以上学历;
3.应聘部门经理还应满足下列条件之一:(1)在企业财务、内审、内控等方面拥有2年以上工作经验,或在大中型会计师事务所从事审计、内控、会计等工作满两年;(2)取得会计、审计、金融、税务等与经济相关的中级及以上技术职称或执业资格;
4.熟悉内部审计、企业内控、上市规则、公司治理等相关准则优先考虑;
5.具有较强的思辨能力、口头及书面表达能力、沟通执行力和团队协作精神;
6.能够熟练操作各种办公软件。
联系方式
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